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Documentos Generados — Formatos

Modulo: Administracion / Comercial Tipo: resource Estado: planificado Fecha: 2026-03-30 Fuente: Ejemplos de documentos fisicos del cliente


Descripcion

Formatos y campos de los documentos fisicos generados durante el ciclo comercial. Cada documento tiene un codigo ISO de registro y un layout especifico.


1. Confirmacion de Nota de Pedido (RE-COM003)

Codigo ISO: RE-COM003 Titulo: Planilla de Registro — Confirmacion de Nota de Pedido Proposito: Acuerdo comercial. Documenta lo pactado entre fabrica y concesionario/cliente.

Layout y campos

Encabezado:

CampoEjemplo
Logo empresaLogo + datos fiscales (CUIT, IIBB, inicio actividades, habilitacion municipal)
Codigo documentoRE-COM003
Vigencia11/03/2021
Revision01
Pagina1 de 1
Numero correlativo2025-00651

Datos del pedido:

CampoDescripcion
FechaFecha de la confirmacion
PedidoNumero de pedido interno
ClienteNombre del concesionario o cliente
CUIT N°CUIT del cliente
DireccionDireccion del cliente
LocalidadLocalidad
TelefonoTelefono
ProvinciaProvincia
ContactoPersona de contacto
e-mailEmail de contacto

Modalidad de venta:

CodigoDescripcion impresa en el formulario
AVenta definida por fabrica asignada a concesionario con comision
BVenta cliente directo definida por fabrica sin intermediario
CContacto derivado a un concesionario y venta definida por este
DVenta definida por concesionario

Detalle de operacion:

CampoDescripcion
Detalle / DenominacionDescripcion del equipo (modelo, linea, especificaciones)
Lista PreciosPeriodo de lista de precios (ej: ago-25)
PrecioPrecio de lista unitario
ImporteImporte total del item
OpcionalesItems opcionales con sus montos
Sub TotalSuma de equipo + opcionales

Descuentos y totales:

CampoDescripcion
Comision concesionarioDos porcentajes (ej: 15% + 5%)
Descuentos forma de pagoPorcentaje adicional por forma de pago
Otro descuento bonificacionBonificacion extra si aplica
Importe parcial operacionSubtotal con descuentos aplicados (IVA incluido)
Costo fleteMonto del flete (IVA incluido)
Importe total de operacionTotal final (IVA incluido)

Datos de cierre:

CampoDescripcion
Forma de pagoTexto libre (ej: "7 cheques anticipados divididos en cuotas iguales a 15-30-60-90-120-150-180 dias")
Plazo de entregaFecha
Lugar de entregaDireccion de entrega
Facturacion a tercerosSI / NO
Nombre/Razon socialDel tercero (si aplica)
CUIT N°Del tercero (si aplica)
Importe a facturarMonto a facturar al tercero (IVA incluido). Puede no estar.
ObservacionesTexto libre

Firmas:

CampoDescripcion
Firma comprador (concesionario)Firma manuscrita
Nombre vendedorNombre impreso del vendedor

Nota: El formulario tiene marcas manuscritas como "HACER FACTURA" o "PENDIENTE DE FACTURAR" como indicadores de estado para Administracion.


2. Nota de Venta (RE-COM004)

Codigo ISO: RE-COM004 Titulo: Nota de Venta Proposito: Detalle financiero. Desglosa bonificaciones, IVA, comisiones y precio publico.

Layout y campos

Encabezado:

CampoEjemplo
Datos fiscales empresaCUIT, IIBB, inicio actividades, habilitacion municipal
Codigo documentoRE-COM004
Vigencia01/12/2018
Revision00
Pagina1 de 1
FechaDIA / MES / ANO
Original / DuplicadoTipo de copia
Numero NVN° 0001- XXXXXXXX

Datos del concesionario:

CampoDescripcion
Concesionario Sr./esNombre/Razon social del concesionario
DomicilioDireccion del concesionario
Localidad
Provincia
Telefono
C.U.I.T. N°CUIT del concesionario
IVACondicion frente al IVA

Datos del adquirente:

CampoDescripcion
Adquirente Sr./esNombre/Razon social del adquirente
DomicilioDireccion del adquirente
Localidad
Provincia
Telefono
C.U.I.T. N°CUIT del adquirente
IVACondicion frente al IVA

Nota: Puede haber multiples adquirentes. En el formulario fisico se ve un solo bloque, pero en el caso de multiples CUITs se hace referencia en observaciones o en el remito.

Detalle del equipo:

CampoDescripcion
DescripcionNombre/modelo del equipo
ModeloCodigo de modelo
ImportePrecio de lista
Con equipamiento baseIncluido en el precio
AdicionalesOpcionales (ej: "COMPLETA, SIN NEUMATICOS")

Desglose financiero:

CampoDescripcion
Sub-total con adicionalesEquipo + opcionales
Bonificaciones (linea 1)Primer % (ej: 15.00%) y monto
Bonificaciones (linea 2)Segundo % (ej: 5.00%) y monto
Bonificaciones (linea 3)Tercer % si aplica
Total BonificacionesSuma de todas las bonificaciones
Precio NetoSubtotal - bonificaciones
I.V.A.Monto de IVA calculado
Total EquipoPrecio neto + IVA
Flete a cargo deQuien paga el flete (ej: CONCESIONARIO)
Importe flete sin IVAMonto flete
IVA FleteIVA del flete
Total FleteFlete + IVA
Total OperacionTotal equipo + total flete
Precio Venta Publico incluido IVAPrecio al publico (antes de bonificaciones)
Comision ConcesionarioMonto calculado de comision

Datos de pago y entrega:

CampoDescripcion
Forma de pagoTexto libre con clausulas de cancelacion
Lugar de entregaDireccion
ObservacionesTexto libre

Datos de serie (manuscritos al entregar):

CampoDescripcion
SerieCodigo de serie (ej: K025)
NumeroNumero de serie (ej: 12176)
AnoAno de fabricacion

Firmas e impresion:

CampoDescripcion
Firma/sello empresaGerente general
Datos de impresionImprenta, lote, vigencia del talonario
Original/Duplicado/TriplicadoTipo de copia y color (Blanco/Celeste/Rosa)

3. Remito

Codigo: 91 Titulo: Remito — Movimientos de Mercaderias sin Cargo Aclaracion: "DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA"

Layout y campos

Encabezado:

CampoEjemplo
Datos fiscales empresaCUIT, IIBB, inicio actividades, habilitacion municipal
Codigo91
Numero remitoN° 00001- XXXXXXXX
FechaDIA / MES / ANO

Datos del destinatario:

CampoDescripcion
Sr./esNombre del destinatario (puede ser el adquirente, no el concesionario)
Domicilio
Localidad
Telefono
Provincia
C.U.I.T. N°
IVACondicion frente al IVA

Detalle:

CampoDescripcion
CodigoCodigo interno del articulo
Cantidad
DescripcionDescripcion completa del equipo, modelo, especificaciones
Precio(puede estar vacio — es remito sin cargo)
Importe(puede estar vacio)

Datos de serie (manuscritos):

CampoDescripcion
SerieCodigo de serie
NumeroNumero de serie
AnoAno de fabricacion

Datos de facturacion multi-CUIT (en cuerpo del remito):

En el caso de facturacion a multiples CUITs, el remito aclara la distribucion:

50% CUIT: 30-66738886-0
50% CUIT: 30-71838311-7

Motivo del envio:

OpcionDescripcion
Trabajos por parte de terceros
Reparaciones
Reposicion por garantias
Devolucion a proveedores
Otros (aclarar)

Cierre:

CampoDescripcion
Recibi conformeFirma del receptor
AclaracionNombre del receptor
Transportado porDNI/datos del transportista
C.A.I. N°Codigo de autorizacion de impresion
Fecha de vto.Vencimiento del talonario

4. Factura A

Tipo: Factura A — Comprobante fiscal AFIP/ARCA Proposito: Comprobante fiscal de venta.

Layout y campos

Encabezado:

CampoDescripcion
Razon social emisorEmpresa emisora
Tipo comprobanteA (Cod. 01)
Punto de ventaNumero de punto de venta (ej: 00003)
Comp. NroNumero de comprobante
Fecha de emision
CUIT emisor
Ingresos brutos
Fecha inicio actividades
Condicion frente al IVA emisorIVA Responsable Inscripto

Datos del receptor:

CampoDescripcion
CUIT receptorCUIT del adquirente facturado
Apellido y Nombre / Razon SocialDel adquirente
Condicion frente al IVA
Domicilio comercial
Condicion de ventaContado / Cuenta Corriente / etc.
RemitoNumero de remito vinculado

Detalle de items:

CampoDescripcion
N.C.M.Nomenclatura comun del Mercosur
ProductoDescripcion (ej: "N6 VIAL - 50% Niveladora de arrastre NUEVA marca modelo N6 VIAL, completa")
Cantidad
U. medidaUnidades
Precio Unit.Precio unitario
% BonifPorcentaje de bonificacion
SubtotalPrecio * cantidad - bonificacion
Alicuota IVAPorcentaje de IVA (ej: 10.5%)
Subtotal c/IVASubtotal + IVA

Nota: En caso de facturacion a multiples CUITs, la descripcion del producto indica el porcentaje (ej: "50% Niveladora..."). Se emite una factura por cada CUIT con su porcentaje del equipo.

Totales:

CampoDescripcion
Importe Otros Tributos
Importe Neto GravadoBase imponible
IVA 27% / 21% / 10.5% / 5% / 2.5% / 0%Desglose por alicuota
Importe Otros Tributos
Importe TotalTotal de la factura

Autorizacion fiscal:

CampoDescripcion
CAE N°Codigo de autorizacion electronica (AFIP/ARCA)
Fecha de Vto. de CAEVencimiento del CAE
QRCodigo QR de verificacion
Leyenda ARCA"Comprobante Autorizado"

Caso especial: facturacion a multiples CUITs

Cuando una NV tiene multiples adquirentes, se emite:

  • Una factura por cada CUIT con su porcentaje del equipo.
  • El remito aclara la distribucion de porcentajes.
  • Cada factura referencia el mismo remito.

Ejemplo real: Equipo por $32.636.547,52 total → 2 facturas de $18.031.692,50 cada una (50% a CUIT Sapucai SRL, 50% a CUIT El Nuevo Desafio SA), ambas referenciando remito 00001-00020635.


Relaciones entre documentos

Confirmacion NP (RE-COM003)
    └── Genera → Nota de Venta (RE-COM004)
                    └── Genera → Remito (al entregar)
                    └── Genera → Factura A (al facturar, 1 o mas por NV)
                                    └── Referencia → Remito

Proceso relacionado

flujo-comercial-process — genera Conf NP y NV → flujo-administracion-process — genera Remito y Factura → analisis-requerimientos-nv — fuente de requerimientos